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Orden de Compra No. | 9025-1-1-0215-2020 |
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Datos Generales de la Compra |
Entidad | Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) |
Unidad Compra | GERENCIA CENTRAL |
Número Gestion |
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Número de Expediente | 9025-1-1-0215-2020 |
Estado | Impreso |
Departamento | Francisco Morazan |
Municipio | Distrito Central |
Periodo | 2020 |
Id SIAFI |
9025
-01
-001
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Tipo Contrato | Bienes y/o Servicios |
Modalidad Contratación | Convenio Marco |
Normativa | Nacional |
Monto |
Lps.
36,000.00
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Objeto de la Compra | REQUERIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL EDIFICIO DEL SNE911 SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM USG SPS GA 0003 2020 FONDOS NACIONALES |
Fecha Inicio | 10/03/2025 07:07:37 p.m. |
Ingresado por | TID-0801-1989-06952 |
Fecha de Ingreso | 20/01/2020 11:02:19 a.m. |
Contacto |
Sigri Yurubi Fung Aguilera
Jefe de Unidad de Compras
Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
sigri.fung@gmail.com
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Datos Generales del Proveedor |
RTN | 05019995000152 |
Proveedor | EMSULA |
Teléfono | 2544-1111 |
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Producto | Especificaciones | Cantidad Solicitada | Monto |
50202301
AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 2)
| | 1000 | 36,000.00 |
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